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2022年关于内审发现问题的整改报告

    根据 XX2022 年度内部审计工作安排,XX 考核巡查二科对我单位 2019 年 1 月至 2021 年 12 月养护经费的管理和使用情况进行审计,针对审计中发现的问题,我单位立即召开专题工作会,分析问题原因,研究整改计划,现将具体整改情况汇报如下:一、凭证装订不规范经审计,XXXX 年 ...
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