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市审计局2021年工作总结和2022年工作打算

持续关注财政资源优化配置、财政运行中的风险隐患和体制机制性问题,将政府综合财务报告纳入市级预算执行审计范围,对市级一级预算单位进行数据分析全覆盖审计,对X个部门单位开展了X年度预算执行现场审计,对X个单位开展了现场核查,推动预算管理改革,防范财政风险。(三)围绕促进权力规范运行,深化经济责任审计。紧...
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市审计局2021年工作总结和2022年工作打算
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持续关注财政资源优化配置、财政运行中的风险隐患和体制机制性问题,将政府综合财务报告纳入市级预算执行审计范围,对市级一级预算单位进行数据分析全覆盖审计,对X个部门单位开展了X年度预算执行现场审计,对X个单位开展了现场核查,推动预算管理改革,防范财政风险。

(三)围绕促进权力规范运行,深化经济责任审计。紧盯领导干部任职期间重大投资决策和项目审批、重大物资采购和招标投标、国有资产和土地交易等关键环节,组织全市审计机关对X名领导干部开展经济责任审计,查出各类违规金额X亿元,认定领导干部应负的直接责任和领导责任,促进领导干部依法用权和担当作为。完成村居干部经济责任审计项目X个,促进化解信访问题X个,推动村级“小微权力”规范运行。

(四)围绕保障和改善民生,加大对民生资金和项目审计力度。深入贯彻以人民为中心的发展思想,聚焦全市重点民生事项和群众急难愁盼问题,组织开展保障性安居工程、社保基金、粮食安全,公共卫生服务能力建设等民生事项审计,推动被审计单位立审立改社保问题资金X亿元,助力兜牢民生底线。

(五)围绕维护国有资产安全,推进国企审计。对X户国有企业和X户市属参股企业开展审计(调查),查出企业在法人治理、三项制度改革、混合所有制改革等方面存在的问题,推动国资国企重点改革事项落实,促进国有资产保值增值。

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