相关推荐
- 2023-07-18 12:46:21 调研文章:关于新时期国有企业共青团工作创新探讨
- 2023-10-16 10:56:42 调研文章:监督执法规范化的几点探讨
- 2023-10-07 12:00:36 调研文章:深化巡察与审计监督联动模式的思考认识
- 2024-04-15 11:39:45 调研文章:以执法规范化为主线强化内部执法监督
- 2024-06-29 11:31:47 调研文章:关于金融企业公司治理的挑战与应对
- 2023-07-18 12:46:21 调研文章:关于思想政治工作在推动经济高质量发展迈出更大步伐中的作用的研究与思考
- 2023-11-13 13:21:32 集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨
- 2024-06-03 11:49:52 调研文章:浅谈调研精准选题助推队伍高质量发展
- 2023-07-18 12:46:21 【讲义文稿】企业治理视域下上市企业内部审计管理探究
- 2023-07-18 12:46:21 调研文章不是学术论文:调研文章常见类型及提炼研究问题的三种方式
- 2023-07-18 12:46:21 关于机关事业单位代理会计账务处理问题的思考与探讨汇编(3篇)
- 2024-08-22 17:42:27 工程审计与财务审计相结合的审计思路探讨
- 2023-07-18 12:46:21 调研文章:新时代新思想开创检察队伍新局面
- 2023-07-18 12:46:21 国有企业内部控制及风险管理问题探讨
- 2024-08-22 17:42:27 零星维修工程存在的问题及审计对策探讨
调研文章:关于内部审计工作的探讨
调研文章:关于内部审计工作的探讨
内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁干净机体至关重要。而当前内部审计工作机制还不够成熟,存在审计结果运用不完全、同级审计监督不到位等诸多不足,切实加强内部审计工作,促进审计工作制度化、体系化、常态化,十分必要、势在必行。
一、内部审计工作成效
(一)内部审计工作效能逐渐显现。近年来,xx扎实开展内部审计工作,积极贯彻“围绕中心、服务大局、全面审计,突出重点”的指导方针,以“揭示解决问题,促进完善管理,提高经济效益,服务中心发展”作为工作的总目标和方针原则,加强内部审计制度建设,努力提升内部审计质量,明确内部审计机构、人员、职责、权限及工作程序,规范重大项目经费审计、工程预结算审计等工作的范围、内容和程序,确保审计工作依法依规开展,有效提升审计工作质量;常态化开展年度内部审计,在实际工作中不断探索创新内部审计方式,强化结果运用和问题整改验收,有效推动监督执纪和风险防范的落实。
1、范文虽好,仅供参阅,请不要照搬!!!
2、本文档共计 0 页,下载后文档不带水印,支持完整阅读内容或进行编辑。
3、当您付费下载文档后,您只拥有了参考阅读权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
4、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
5、您所的下载资料在参阅完毕后必须在24小时内删除,否则产生的任何法律问题由您本人承担,与公文写作宝及其运营主体无关!
2、本文档共计 0 页,下载后文档不带水印,支持完整阅读内容或进行编辑。
3、当您付费下载文档后,您只拥有了参考阅读权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
4、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
5、您所的下载资料在参阅完毕后必须在24小时内删除,否则产生的任何法律问题由您本人承担,与公文写作宝及其运营主体无关!