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县审计局党组关于巡察整改情况的报告
根据县委统一部署,2023年X月21日至X月23日,县委第五巡察组对县审计局党组进行了巡察。2023年X月22日,县委第五巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改情况报告如下。
一、整改期间的主要做法
(一)加强组织领导。9月22日收到巡察组反馈意见后,县审计局党组高度重视,立即召开党组会议,就整改工作进行全面安排部署。成立巡察整改工作领导小组,确保整改工作在局党组统一领导下有序推进,严格做到守土有责、守土尽责、靠前指挥,对照整改清单逐条研究整改举措,逐项督促落实。
(二)细化责任分工。制定了《关于落实县委第五巡察组反馈意见整改工作方案》,不折不扣抓好反馈意见整改落实工作,逐一落实责任对象,明确局党组书记、局长X同志对巡察整改落实工作负总责,其他责任领导按照职责分工,负责抓好分管业务股室的整改落实工作。建立整改工作台账,明确内容、整改措施、整改时限、责任领导、责任股室(单位)、完成情况,确保整改任务清、整改措施实、整改效果好。
(三)坚持以上率下。要求班子成员从自身做起,带好头、做表率,形成一级做给一级看,一级带动一级干的良好局面。采取周例会制度,每周听取整改工作进展情况汇报,研究部署巡察整改任务,协调解决巡察整改遇到的各种问题,做到问题核查不清楚不放过,问题整改不到位不放过。并适时对各责任股室(单位)整改落实情况进行督导检查,确保各项整改工作有序推进。
二、落实整改主体责任情况
县审计局党组坚决扛牢巡察整改主体责任,成立了以党组书记、局长为组长,班子成员为副组长,科级干部及股室负责人为成员的领导小组,明确了领导小组及下设办公室的工作职责。10月14日上午,县审计局召开巡察整改专题民主生活会,紧紧围绕巡察反馈问题,紧密联系审计工作实际,联系班子成员、分管领导个人思想和工作实际,进行自我检查、党性分析,开展批评和自我批评。集中整改期间,县审计局党组明确专人负责巡察问题整改上报工作,严格按照整改时间节点,每周五报送整改进展情况,确保问题整改事事有着落,件件有回音。
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