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审计年度工作总结
关于审计年度工作总结范文合集 8 篇
审计年度工作总结 篇 1
一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团
《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任
务,现将 21 年内部审计工作总结如下:
一、领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的加强
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗
旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负
责的精神,正视问题,积极整改。为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度
的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今
年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。审计
部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范
围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正
规化,监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成效
结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部
结合各子公司的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工
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