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贷款专项检查实施方案

营业部贷款业务常态自查实施方案为进一步加强营业部信贷基础管理工作,规范信贷运作流程,保障信贷业务的合规性,根据总行相关制度要求,制定营业部贷款业务常态自查实施方案,具体内容如下:一、组织领导业务管理部成立贷款业务常态自查工作实施小组,由部门经理担任组长,部门副经理担任副组长,成员由部门全体员工组成...
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贷款专项检查实施方案
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营业部贷款业务常态自查实施方案

为进一步加强营业部信贷基础管理工作,规范信贷运作

流程,保障信贷业务的合规性,根据总行相关制度要求,制

定营业部贷款业务常态自查实施方案,具体内容如下:

一、组织领导

业务管理部成立贷款业务常态自查工作实施小组,由部

门经理担任组长,部门副经理担任副组长,成员由部门全体

员工组成。实施小组办公室下设在业务管理部。

二、自查内容

检查具体内容包括:

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