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20xx年度内部审计工作总结
按照集团转型升级总体思路,为加快转型升级步伐,20xx年度公司在稳步推进新城开发建设的同时,积极开展房地产及经营性项目,经营活动日益复杂。公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求, 内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分,其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司20xx年度内部审计工作总结如下:
一、20xx年度内部审计工作总结
1.加强项目结算监督,做好基建工程审价
开展工程项目竣工结算审计,加强项目投资管理,提高资金使用效率,最大限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作。20xx年度,已完成一期还建房项目竣工决算审计,项目送审金额438,176,086.21元,审定金额 401,293,558.48 元,核减工程造价36,882,527.73元,核减率为8.42%。此外,国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声,造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿,12月可出具正式报告。
2.开展财务收支审计,强化内部控制
为监督二级出资公司各项制度贯彻情况,揭示各出资公司经营管理薄弱环节,促进其健全自我约束机制,提高经济效益,监控出资公司财产的安全,促进财产物资的保值增值,20xx年9月,公司委托会计师事务所对下属六家子公司20XX年元月至20xx年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。截止目前,会计师事务所已提交各公司审计报告初稿,就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议,待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。
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