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企业内控汇报材料 [推荐度:100%]

卢氏县社会失业保险中心关于内部控制工作的汇报材料为加强失业保险经办机构内部管理和监督,规范失业保险管理,确保失业保险基金安全,卢氏县社会失业保险中心全体干部职工在市、局党委的正确领导下,在上级业务部...

🕒 2022-12-18 01:02:21 - [工作汇报]

XX企业集团在年度内控体系工作情况报告XX企业集团在年度内控体系工作情况报告 [推荐度:74%]

  XX   内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束 的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作,科学谋划下一步内控体系建设工作,推动集团乘...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [工作报告]

【讲义文稿】加强内控建设 优化企业管理 [推荐度:71%]

【讲义文稿】加强内控建设 优化企业管理  【摘 要】优秀的企业管理对于一个企业的发展来说至关重要,在众多的管理职能中,内部控制发挥着基础性作用,它是其他管理职能得以顺利高效执行的保障。因此,企业要想达到新...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [写材料技巧]

XX企业集团在年度内控体系工作情况报告 [推荐度:70%]

XX企业集团在年度内控体系工作情况报告内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作,科学谋划下一步内...

🕒 2023-06-29 11:37:53 - [工作报告]

办公室内控标准化管理工作情况汇报 [推荐度:63%]

办公室内控标准化管理工作情况汇报2023年来,XX厅办公室大力推行内控标准化管理,有力推动了各项工作优质高效落实,取得了“内部感到有压力、外部感到有效率,人人感到有动力”的良好效果。一、加强顶层设计,大力推行...

🕒 2024-06-03 11:49:52 - [情况汇报]

银行2023年风险与内控工作会发言材料0227 [推荐度:60%]

2023 年风险与内控工作会发言材料  一、资产质量控制(一)分行不良生成额和逾期额快速上升,资产质量管控形势十分严峻。1、不良情况:截至,市分行零售贷款不良额万元,年增 2966 万元,不良率 1.20%,较年初上升 0.16%,...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [发言材料]

浅谈农发行内控管理存在的问题及内控评价体系的实施 [推荐度:52%]

浅谈农发行内控管理存在的问题及内控评价体系的实施【摘要】内部控制是银行业正常运转的基础,一个有效的内部控制评价体系是确保内控管理工作正确实施的有力保障,这对于农发行也是一样。本文就我行存在的内控管理相...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [党建工作]

局机关办公室管理制度汇编(政府采购内控、固定资产内控、公务接待、办公用品管理、财务管理) [推荐度:51%]

局机关办公室管理制度汇编(政府采购内控、固定资产内控、公务接待、办公用品管理、财务管理)目录政府采购内部控制管理制度固定资产内部控制管理制度公务接待管理制度办公用品管理制度财务管理制度政府采购内部控制...

🕒 2024-06-21 14:21:48 - [规章办法]

公司内控体系工作情况的报告 [推荐度:50%]

公司内控体系工作情况的报告

🕒 2022-12-29 18:13:42 - [工作报告]

财务内控自查报告 [推荐度:50%]

财务内控自查报告   财务内控自查报告 (篇 1) 联社营业部根据舞信联 88 号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求,于 20 年 7 月 4 日组织有关人员,认真学习了文件精神,并成立了有邢 ...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [工作报告]

国企内控审计方法、要点 [推荐度:50%]

国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管...

🕒 2024-03-12 02:07:27 - [计划方案]

2020年度内控评价报告 [推荐度:49%]

2020年度内控评价报告2020年11月 建立健全并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主要负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。本公司内部控制设...

🕒 2022-05-15 22:03:58 - [工作报告]

财务部内控审计方案 [推荐度:49%]

  财务部内控审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制 制度的建设和执行,按照公司 20XX 年审计工作计划,对财 务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展, 制定本方案。一、审计目的...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [计划方案]

财务管理内控审计方案 [推荐度:49%]

财务管理内控审计方案  为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:  一、审计目的  通过对财务管理内部控...

🕒 2024-02-28 15:11:24 - [计划方案]

内控审计的方法及要点 [推荐度:49%]

  内控审计的方法及要点 一、审计方法1、控制审计方法收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [计划方案]