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舞弊审计5注意事项 [推荐度:100%]

舞弊审计5注意事项  员工舞弊的时间越长,给企业带来的损失就越,员工在公司的权力等级越高,其相应的舞弊金额也就越。做好企业内部的反舞弊工作,既能有效控制企业运行中的法律风险,还能最限度降低企业...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [计划方案]

工程结算审计:必须注意问题汇总 [推荐度:52%]

工程结算审计:必须注意问题汇总工程计算的依据1、招标书:指业主或其委托单位发出的具有法律效力的招标文件,包括招标文件答疑、补充说明、往来信函、会议纪要等。2、投标书:指我方为响应招标书而投出的并且已经...

🕒 2024-05-12 14:06:43 - [工作汇报]

银行存款账户舞弊审计方法 [推荐度:48%]

银行存款账户舞弊审计方法银行存款是货币资金的主要部分,无论在企业、行政事业以及其它经济单位或社团组织,它都是重要的支付手段,在会计核算业务中占有相当的比重,同时,它具有流动性、使用灵活、容易兑现的...

🕒 2024-06-29 11:31:47 - [计划方案]

10招找到审计线索,发现财务舞弊 [推荐度:48%]

10招找到审计线索,发现财务舞弊财务舞弊,“变”字在先,“藏”字在后,在变动中弄虚作假,在深藏中蒙混过关。变是变真为假,变实为虚,变公为私,变人为己;藏是隐藏深固,巧妙掩饰,诡秘掩盖,层层掩护,或遍布障...

🕒 2024-05-19 12:00:42 - [演讲致辞]

三类银行存款舞弊行为的审计方法 [推荐度:48%]

三类银行存款舞弊行为的审计方法  从理论上讲,银行存款审计的主要手段有内控测试、核对流水及未达账项、检查定期存款、各类保证金、余额函证等。国家审计主要是对政府财政性资金、行政事业单位和企业财务收支资金...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [其他公文材料]

20条超实用反‘舞弊审计经验总结 [推荐度:47%]

20条超实用反‘舞弊审计经验总结1、制定审计方案,检查相关文件、协议,了解机构的设置、管理、程序和实务,检查内部控制制度,评价内控制度的强点与弱点,对内控弱点进行重点审计。2、了解过去曾发生过的舞弊类型,...

🕒 2024-06-05 11:25:14 - [工作总结]

审计单位常见舞弊手法汇编(共148项) [推荐度:47%]

审计单位常见舞弊手法汇编(共148项)  一、货币资金  (一)库存现金业务常见舞弊  1.隐瞒收入:舞弊者在收到现金收入时,不向交款者开具收款收据或发票,或将相关票据撕毁,随意隐瞒收入,收入不登记入账,...

🕒 2024-02-28 15:11:19 - [计划方案]

内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬 [推荐度:45%]

内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬  一、应收账款常见的错弊:  1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [写材料技巧]

内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入 [推荐度:45%]

内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入  实收资本、资本公积和留存收益  一、实收资本常见的舞弊  1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [其他公文材料]

财务收支审计5核心关注点 [推荐度:45%]

财务收支审计5核心关注点  常言道,“十年树木,百年树人”,抓好教育事业,提高国民文化素质,是当前推动国家发展和文化复兴的前进方向。因此,我国从中央到地方,都在政策上给予了教育事业最的支持。这些...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [乡村振兴]

集团对分子公司项目投资,内部审计5优化措施 [推荐度:44%]

集团对分子公司项目投资,内部审计5优化措施  市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难,也逐步增加了对下属分公司的管理难度,因此,很多集团企业就会利用内部审计这一控制手段来协助管理,其目的是为了...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [其他公文材料]

关于在投资审计的负面清单和审计事项清单 [推荐度:38%]

     一、投资审计负面清单(11 类 23 项)(一)项目前期准备阶段1、建设程序执行不参与项目立项决策。不参与项目建议书、可行性研究报告、概算编制及前置审核等工作。不参与项目审批、核准、备案等工作环节2、房屋征...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [规章办法]

关于在投资审计的负面清单和审计事项清单(完整版) [推荐度:38%]

关于在投资审计的负面清单和审计事项清单(完整版)  一、投资审计负面清单(11类23项)   (一)项目前期准备阶段   1、建设程序执行   (1)不参与项目立项决策。   (2)不参与项目建议书、可行性研究报告、...

🕒 2023-07-08 11:07:11 - [规章办法]

进一步规范和明确项目审计相关事项的意见 [推荐度:37%]

进一步规范和明确项目审计相关事项的意见近年来,xx局审计工作在xx局党委的领导下,坚持围绕中心、服务局,不断强化审计力度、扩审计覆盖面,在维护全市xx队伍财经纪律、提高资金使用效益、促进党风廉政建设等方面...

🕒 2024-04-21 12:37:17 - [先进事迹]

审计局党组“三重一事项集体决策制度实施办法 [推荐度:36%]

审计局党组“三重一事项集体决策制度实施办法为贯彻落实党的十九精神,深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步坚持民主集中制原则,健全和完善党内监督制度,根据《中国共产党章程》、《中国...

🕒 2022-08-17 00:55:52 - [规章办法]