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审计单位常见舞弊手法汇编148[推荐度:100%]

审计单位常见舞弊手法汇编148)  一、货币资金  (一)库存现金业务常见舞弊  1.隐瞒收入:舞弊者在收到现金收入时,不向交款者开具收款收据或发票,或将相关票据撕毁,随意隐瞒收入,收入不登记入账,...

🕒 2024-02-28 15:11:19 - [计划方案]

内部审计常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬 [推荐度:31%]

内部审计常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬  一、应收账款常见的错弊:  1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [写材料技巧]

内部审计常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入 [推荐度:30%]

内部审计常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入  实收资本、资本公积和留存收益  一、实收资本常见舞弊  1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [其他公文材料]

采购验收审计:8大审计内容、12道审计程序、14常见问题 [推荐度:27%]

采购验收审计:8大审计内容、12道审计程序、14常见问题  验收环节往往关系到一个企业采购物资的质量、成效,但仍然存在不少轻视和忽视验收的情形,这将导致以次充好、虚报入库等问题。如果验收人员未能尽职尽责,...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [党史党课]

工会审计:四类69常见问题及定性依据清单 [推荐度:26%]

工会审计:四类69常见问题及定性依据清单  梳理列出了工会预算执行情况审计常见问题及定性依据,但由于现实中经济业务活动形式多样、纷繁复杂,列出的问题只是其中一部分。工作中,要根据实际情况,灵活应用。...

🕒 2024-08-22 17:42:27 - [规章办法]

利用采购实权贪污腐败的39种常见手法(问题清单) [推荐度:25%]

利用采购实权贪污腐败的39种常见手法(问题清单)  1、收受好处,舞弊将亲属、近关系朋友供应商、分包商、租赁商列入公司合格名册,享有在公司采购分包招投标中优先投标资格。  2、逃避竞争性招标,采取直接议标...

🕒 2024-10-11 14:30:27 - [规章办法]

审计组进驻审计单位的汇报材料 [推荐度:25%]

 审计组进驻审计单位的汇报材料各位领导,同志们:首先,我代表X委、X政府对市审计组莅临我X开展审计工作,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!刚才,XX给我们讲解了此次审计的目的和内容。这次对我X医疗保险基金和落实国...

🕒 2023-04-06 11:17:02 - [其他公文材料]

2023年审计组进驻审计单位的汇报材料 [推荐度:25%]

  2023 年审计组进驻审计单位的汇报材料 各位领导,同志们:首先,我代表 X 委、X 政府对市审计组莅临我 X 开展审计工作,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!刚才,XX 给我们讲解了此次审计的目的和内容。这次对我 X 医疗保...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [其他公文材料]

在2023年审计组进驻审计单位的汇报材料 [推荐度:24%]

在2023年审计组进驻审计单位的汇报材料各位领导,同志们:首先,我代表X委、X政府对市审计组莅临我X开展审计工作,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!刚才,XX给我们讲解了此次审计的目的和内容。这次对我X医疗保险基金和...

🕒 2023-04-06 11:17:02 - [其他公文材料]

在进驻审计单位的汇报材料 [推荐度:24%]

在进驻审计单位的汇报材料  各位领导,同志们:  首先,我代表*委、*政府对市审计组莅临我*开展审计工作,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!  刚才,**给我们讲解了此次审计的目的和内容。这次对我*医疗保险基金和...

🕒 2023-04-06 11:17:02 - [工作汇报]

关于对(姓名)在(审计单位名称)任(职务)期间的经济责任的审计报告 [推荐度:24%]

关于对(姓名)在(审计单位名称)任(职务)期间的经济责任的审计报告根据审字[]第号立书,我们自xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日对xxx同志自xxxx年xx月至xxxx年xx月在(审计单位名称)任(职务)期间的经济责任进行了(...

🕒 2024-06-21 14:21:48 - [工作报告]

小金库审计:各类手法审计策略、28个案例 [推荐度:22%]

小金库审计:各类手法审计策略、28个案例舞弊审计从来都是一个大学问,说到底就是探明人与利益的关系。而小金库只不过是舞弊结果的一种形式而已,当然实施现金库审计,必须精通企业相关业务,明了小金库形成逻辑。...

🕒 2024-05-13 13:48:49 - [计划方案]

审计总结:利用计量实权贪污腐败的37种手法 [推荐度:21%]

审计总结:利用计量实权贪污腐败的37种手法  1、与运输商勾结,利用公司空白验收单从供应商处提货,倒卖非法获利。  2、开假入库验收单,无实物入库。  3、通过外包单位提取资金私分,事后多结算或者减少分包管...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [计划方案]

领导打压的常见错误操作 [推荐度:21%]

     领导打压下属的手段和形式层出不穷。有的在言语上敲打,有的在行动上压榨,有的在机会上使绊子。无论哪一种, 一旦我们遇上了,一定是既难过又煎熬。情急之下,很容易出现两种错误操作:1、越打压越反抗年轻...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [领导讲话]

银行存款账户舞弊审计方法 [推荐度:21%]

银行存款账户舞弊审计方法银行存款是货币资金的主要部分,无论在企业、行政事业以及其它经济单位或社团组织,它都是重要的支付手段,在会计核算业务中占有相当的比重,同时,它具有流动性大、使用灵活、容易兑现的...

🕒 2024-06-29 11:31:47 - [计划方案]