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财务部内控审计方案

  财务部内控审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制 制度的建设和执行,按照公司 20XX 年审计工作计划,对财 务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展, 制定本方案。一、审计目的通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进行审计, 查找财务管理中的薄弱环节及存在问题,...
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财务部内控审计方案
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财务部内控审计方案

 

为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制 制度的建设和执行,按照公司 20XX 年审计工作计划,对财 务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展, 制定本方案。

一、审计目的

通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进行审计, 查找财务管理中的薄弱环节及存在问题,进一步加强和规范财务管理,加强内部会计监督,从而提高企业会计信息质量, 保护资产的安全完整,确保经营目标的全面完成。

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