相关推荐
- 2022-05-12 14:24:20 教务处2021年度目标考核自评报告
- 2022-05-12 14:22:44 物业公司党委2021年度党建工作自评情况报告
- 2023-06-29 11:37:53 XX企业集团在年度内控体系工作情况报告
- 2023-07-18 12:46:21 XX企业集团在年度内控体系工作情况报告XX企业集团在年度内控体系工作情况报告
- 2023-09-07 10:31:17 (16篇)国企公司内部控制自我评价材料汇编
- 2022-11-13 15:17:00 20XX年度内部审计工作总结
- 2023-12-22 11:21:43 国企领导干部2023年度政治素质自查自评报告
- 2024-02-27 11:35:45 县2023年度县级人民政府履行教育职责自评报告
- 2022-11-13 15:03:18 中共xxx党支部关于20xx年度党建工作自评情况的报告
- 2023-02-13 13:12:13 公司2022年宣传思想工作自评报告
- 2023-07-18 12:46:21 2022年公司领导班子运行情况自评报告
- 2024-02-28 15:20:48 X县2023年度县级人民政府履行教育职责自评报告
- 2022-05-15 22:03:58 2020年度内控评价报告
- 2023-01-19 21:15:11 党政领导干部2022年度履行教育职责情况自评报告
- 2022-05-06 13:50:38 公司2021年党建工作自评总结报告

公司年度内部控制体系建设自评报告
根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结,现将有关情况报告如下:
一、年度本公司内部控制体系建设总体情况
内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的各个阶段、各个层级,涵盖了每一项活动的过程始终,是关系公司和职工发展的根本。公司内部控制体系建设一直秉持明确职责、分解任务、落实责任的基本原则,切实发挥制度全局性、稳定性、长期性的作用,积极实现流程细节化、精细化、标准化,坚持谨小慎微、查漏补缺的工作方式,确保本年度内部缺陷数量控制在合理范围,总体内控工作形势可防可控、平稳运行。
一是坚持制度建设不放松,确保部门责任落实。自去年1月以来,公司深刻把握公司科学发展理念,持续加强制度建设和流程管控,保障各种机制系统性、整体性、协同性运行,进而推动公司内部控制体系建设不断深入。通过各部门梳理完善,累计新增业务管理、人力资源、资产管理等方面制度,修改党建事务、人力资源、组织架构等方面制度,有力推动公司治理体系和治理能力现代化、高效化。
二是严把流程细节,部署和推进制度执行。通过加强考勤监督,提升OA系统功能优化与全面应用,完善改进公文、印章、合同、签报等流程设置,坚持从细节入手,持续加强过程管控,及时发现并调整流程中出现的问题,有效促进办事效率的提升,形成了更加规范、高效的办公氛围,增强了各项工作的纪律要求。
三是针对发现的内控缺陷,及时推进整改。结合自查情况,我们发现报告期内主要存在内部控制缺陷。通过对照内控缺陷的类型和成因加以分析,采取积极有效的措施予以整改、完善,并按照既定时间节点持续改进,全面提升各项工作进度,为生产经营平稳运行保驾护航。
2、本文档共计 12 页,下载后文档不带水印,支持完整阅读内容或进行编辑。
3、当您付费下载文档后,您只拥有了参考阅读权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
4、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
5、您所的下载资料在参阅完毕后必须在24小时内删除,否则产生的任何法律问题由您本人承担,与公文写作宝及其运营主体无关!