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内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬 一、应收账款常见的错弊: 1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [写材料技巧]
内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入 实收资本、资本公积和留存收益 一、实收资本常见的舞弊 1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [其他公文材料]
被审计单位常见舞弊手法汇编(共148项) 一、货币资金 (一)库存现金业务常见舞弊 1.隐瞒收入:舞弊者在收到现金收入时,不向交款者开具收款收据或发票,或将相关票据撕毁,随意隐瞒收入,收入不登记入账,...
🕒 2024-02-28 15:11:19 - [计划方案]
关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议 新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部...
🕒 2023-05-29 10:39:21 - [调研报告]
坊间有云:“说你行你就行,不行也行;说你不行就不行,行也不行。” 虽说这句话说得有些偏颇,但这也间接反映了很多东西。 比如说,下属干不干得好是一个方面,而领导认不认可又是另外一个方面。如果领导不认可你...
🕒 2022-09-13 20:55:12 - [体制攻略]
银行存款账户舞弊的审计方法银行存款是货币资金的主要部分,无论在企业、行政事业以及其它经济单位或社团组织,它都是重要的支付手段,在会计核算业务中占有相当的比重,同时,它具有流动性大、使用灵活、容易兑现的...
🕒 2024-06-29 11:31:47 - [计划方案]
三类银行存款舞弊行为的审计方法 从理论上讲,银行存款审计的主要手段有内控测试、核对流水及未达账项、检查定期存款、各类保证金、余额函证等。国家审计主要是对政府财政性资金、行政事业单位和企业财务收支资金...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [其他公文材料]
舞弊审计5大注意事项 员工舞弊的时间越长,给企业带来的损失就越大,员工在公司的权力等级越高,其相应的舞弊金额也就越大。做好企业内部的反舞弊工作,既能有效控制企业运行中的法律风险,还能最大限度降低企业...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [计划方案]
10招找到审计线索,发现财务舞弊财务舞弊,“变”字在先,“藏”字在后,在变动中弄虚作假,在深藏中蒙混过关。变是变真为假,变实为虚,变公为私,变人为己;藏是隐藏深固,巧妙掩饰,诡秘掩盖,层层掩护,或遍布障...
🕒 2024-05-19 12:00:42 - [演讲致辞]
20条超实用反‘舞弊审计经验总结1、制定审计方案,检查相关文件、协议,了解机构的设置、管理、程序和实务,检查内部控制制度,评价内控制度的强点与弱点,对内控弱点进行重点审计。2、了解过去曾发生过的舞弊类型,...
🕒 2024-06-05 11:25:14 - [工作总结]
采购验收审计:8大审计内容、12道审计程序、14项常见问题 验收环节往往关系到一个企业采购物资的质量、成效,但仍然存在不少轻视和忽视验收的情形,这将导致以次充好、虚报入库等问题。如果验收人员未能尽职尽责,...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [党史党课]
“函”使用中的常见错误“函”适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。“函”成为党政机关日常公文往来中使用最经常、最广泛的文种之一。从另一方面看,也成为使用中出现错误较多...
🕒 2022-12-11 11:34:40 - [写材料技巧]
采购付款审计5大内容、12道审计程序,13个常见问题 付款环节是采购业务完成的最后一道关卡,很多内部管理不规范的企业,付款把控不严,将导致企业的直接经济利益流失。 一、审查的内容 1.是否存在将款项付给...
🕒 2024-08-21 15:27:33 - [党史党课]
按语公文是党政机关实施领导、履行职能、处理公务的重要工具,具有权威性、严谨性和规范性的特点,其语言应力求精准、规范。但在实际工作中,文字表述、概念使用等方面的问题仍屡见不鲜。近期,我们梳理了一些较为典...
🕒 2022-05-11 21:24:17 - [其他]
审计问题定性11类常见错误绩效审计是世界审计的主流,是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计,需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法体系,认真研究、不断摸索和总结绩效审计经验和方法,是审计...
🕒 2023-08-18 07:30:23 - [领导讲话]