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采购付款审计主要发现审计思路 [推荐度:100%]

采购付款审计主要发现审计思路  (一)近期,某公司审计人员在审计A公司的采购环节审计中,审计发现如下:  1、供应商的确定评审随意不严谨,没有经过集体决策原则,由单个采购员随意找供应商购买,造成...

🕒 2024-10-11 14:31:43 - [党史党课]

采购验收付款审计:核心内容、详细方法 [推荐度:58%]

采购验收付款审计:核心内容、详细方法  验收入库审计  验收入库审计是指在采购的物资运达公司后或服务提供后,对验收、入库、退货等业务活动的合规性和有效性等所进行的审查和评价。  一、应获取的相关资料...

🕒 2024-10-11 14:31:50 - [计划方案]

采购付款审计5大内容、12道审计程序,13个常见问题 [推荐度:50%]

采购付款审计5大内容、12道审计程序,13个常见问题  付款环节是采购业务完成的最后一道关卡,很多内部管理不规范的企业,付款把控不严,将导致企业的直接经济利益流失。  一、审查的内容  1.是否存在将款项付给...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [党史党课]

技术研发审计:所需资料、审计思路发现 [推荐度:48%]

技术研发审计:所需资料、审计思路发现  研发审计到底审计哪些东西?  研发审计涉及到的内容很多,比如从项目的立项、研发的实施、样本的试制、小试、中试。这其中还涉及到项目中的人员绩效考核、设备材料的购...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [其他公文材料]

财务收支审计思路做法:“小报表”里如何发现“大文章” [推荐度:46%]

财务收支审计思路做法:“小报表”里如何发现“大文章”财务收支是企业审计的基础,审计的基础也是要围绕财务收支,而财务报表可以较为全面、直观的反应企业的财务收支情况。因此,审计人员要具有通过企业财务报...

🕒 2024-06-29 11:31:47 - [写材料技巧]

合同管理审计发现主要问题 [推荐度:40%]

合同管理审计发现主要问题合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议,对于规范市场主体的交易行为,促进经济社会健康稳定发展具有重要作用。合同是明确双方权利义务的基本文书,是各项业务活动的中枢...

🕒 2024-06-29 11:31:47 - [理论学习]

科研经费审计发现主要问题成因及对策 [推荐度:40%]

科研经费审计发现主要问题成因及对策  一、科研经费审计发现主要问题  (一)票实不符,虚列支出,多手段套取科研资金  对多所高校的科研经费审计中基本都发现此类问题,尤其在横向课题经费管理使用中存在...

🕒 2024-06-14 13:26:58 - [调研报告]

审计发现线索的方法规律 [推荐度:37%]

审计发现线索的方法规律  一、练就审计发现案件线索的本领  (一)树立案件查处意识,发挥主观能动性。思想是行动的先导。练就审计发现违法违纪案件线索的本领,首先要从主观上树立案件意识。例如在对某单位审...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [计划方案]

审计发现对策:挤占挪用专项资金的6种形式 [推荐度:36%]

审计发现对策:挤占挪用专项资金的6种形式  少数行政事业单位由于财政预算意识谈薄,超预算超标准列支经常性经费,造成大额超支。而对财政拨入的项目专项资金,却没有按相关文件要求使用,导致专项资金结余较大...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [调研报告]

采购拿回扣:迹象、方式(附:审计调查方法案例) [推荐度:35%]

采购拿回扣:迹象、方式(附:审计调查方法案例)  一、采购收受回扣迹象  采购人员不良个人习惯,如赌博、吸毒等。  采购人员超支采购或奢侈的生活方式;  供应商之间不正常的亲密关系或突然换掉一个长...

🕒 2024-10-11 14:31:47 - [计划方案]

工程审计财务审计相结合的审计思路探讨 [推荐度:31%]

工程审计财务审计相结合的审计思路探讨  新形势下,面对社会经济的不断进步发展,各级党委政府为了更好地改善基础设施建设,对基础设施建设的投入越来越大。工程审计作为项目完结资金把关的重要环节,必须辅以...

🕒 2024-08-22 17:42:27 - [调研报告]

内部控制制度审计主要内容、程序方法 [推荐度:31%]

内部控制制度审计主要内容、程序方法01内部控制制度审计主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的...

🕒 2024-04-15 11:38:00 - [规章办法]

“三重一大”审计思路方法 [推荐度:31%]

“三重一大”审计思路方法近年来,国有企业改革发展中暴露的重大资产损失、腐败问题等大多决策管理合规性不强有关。作为企业内部管理的有力助手,在促进公司有效治理、防范经营管理风险、提升内部控制水平方面,...

🕒 2022-10-09 20:34:26 - [其他公文材料]

国有企业“三重一大”审计思路方法 [推荐度:30%]

   国有企业“三重一大”审计思路方法 近年来,国有企业改革发展中暴露的重大资产损失、腐败问题等大多决策管理合规性不强有关。作为企业内部管理的有力助手,在促进公司有效治理、防范经营管理风险、 提升内部...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [计划方案]

国有企业审计发现共性问题清单、审计建议 [推荐度:29%]

国有企业审计发现共性问题清单、审计建议近年来,笔者在对本地县属国有企业审计发现,县属国有企业在拓宽产业投融资领域、促进国有资产保值增值、助推县域经济发展等方面发挥了积极作用,但仍存在一些问题,应予...

🕒 2024-05-16 12:24:29 - [调研报告]