相关推荐
- 2022-05-15 22:03:58 2020年度内控评价报告
- 2023-07-18 12:46:21 内控审计的方法及要点
- 2023-07-18 12:46:21 财务部内控审计方案
- 2024-02-28 15:11:24 财务管理内控审计方案
- 2023-07-18 12:46:21 事业单位财务内控管理制度建立与完善对策
- 2023-07-18 12:46:21 XX企业集团在年度内控体系工作情况报告XX企业集团在年度内控体系工作情况报告
- 2023-06-29 11:37:53 XX企业集团在年度内控体系工作情况报告
- 2024-03-12 02:07:27 国企内控审计方法、要点
- 2022-05-19 00:13:25 检察机关内控体系建设情况报告
- 2023-07-18 12:46:21 建立健全内控体系的6步法
- 2022-10-20 22:27:29 事业单位政府采购内控管理制度
- 2023-07-18 12:46:21 【讲义文稿】企业现金流量管理问题研究
- 2023-07-18 12:46:21 如何社会保险基金建立风险防控内控体系
- 2024-06-21 14:21:48 局机关办公室管理制度汇编(政府采购内控、固定资产内控、公务接待、办公用品管理、财务管理)
- 2023-07-18 12:46:21 【讲义文稿】加强内控建设 优化企业管理

浅谈农发行内控管理存在的问题及内控评价体系的实施
【摘要】内部控制是银行业正常运转的基础,一个有效的内部控制评价体系是确保内控管理工作正确实施的有力保障,这对于农发行也是一样。本文就我行存在的内控管理相关问题予以提出分析,并就内控评价体系的实施提出了具体实施方案。
【关键词】内部控制 评价体系
内控合规一直是我行领导自上而下高度关注的一个领域,内控合规体制改革也是总行的八大专项改革内容之一。改革意味着我们还有很多的思路需要转变, 很多的问题需要修正,很多的方法需要改进。笔者就我行内控存在的一些问题进行了分析:
一、对内部控制的重视程度不高
目前农发行内部已经认识到内部控制对组织健康且稳健发展的重要性,但是仍有部分管理者缺乏建设内部控制制度的观念,并且考虑到内部控制制度的建设和维持过程中所需耗费的大量和长期成本,更使得内部控制制度的建设无法落到实处,流于形式。
1、范文虽好,仅供参阅,请不要照搬!!!
2、本文档共计 0 页,下载后文档不带水印,支持完整阅读内容或进行编辑。
3、当您付费下载文档后,您只拥有了参考阅读权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
4、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
5、您所的下载资料在参阅完毕后必须在24小时内删除,否则产生的任何法律问题由您本人承担,与公文写作宝及其运营主体无关!
2、本文档共计 0 页,下载后文档不带水印,支持完整阅读内容或进行编辑。
3、当您付费下载文档后,您只拥有了参考阅读权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
4、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
5、您所的下载资料在参阅完毕后必须在24小时内删除,否则产生的任何法律问题由您本人承担,与公文写作宝及其运营主体无关!