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党费收支情况审计发现问题整改报告
一、审计工作基本情况
(一)审计查出主要问题
1.未按规定设置会计账簿。审计发现项目部在20XX年7月至20XX年12月期间的办公费、差旅费、招待费支出,未按照财务管理制度和政府会计准则制度的规定,设置银行存款日记账或现金日记账,也未依据实际情况设置其他账簿。
2.会计凭证日期不合规。审计发现项目部存在20XX年X月X日至20XX年X月X日期间报销的20XX年办公费发票,其原始凭证中的日期为20XX年8月,而该期间内的实际发生时间是20XX年7月,违反了会计凭证等相关财务制度的规定。
3.支出事项审批手续不完善。审计发现项目部人员外出考察学习,以及外来人员参观、接待等工作发生的费用,均没有履行先审批后报销的程序;项目部在20XX年9月份至20XX年12月底期间支付给某公司的劳务费共计16万元,也没有履行先审批后支付的手续。
4.未及时支付个人劳务费。审计发现项目部存在20XX年X月X日至20XX年X月X日期间为外部单位提供的施工劳务,项目部未按合同约定的时间向劳务提供方支付劳务费133950元的情况。
5.项目内控管理不到位。审计发现项目部对于日常采购工作缺乏有效的监督管理,对采购流程及供应商资质、产品质量把关不严;项目部未对施工现场使用的电器设备进行检查、验收;项目部未对进场的建筑材料、构配件和设备的合格证、检验报告等材料进行检查;项目部对于库存物资缺少定期或者适时的盘点工作。
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