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国有企业内部审计办法
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》和《内部审计人员职业道德规范》,为了建立健全内部审计制度,加强内部审计工作,结合公司的实际情况,制定本办法。
第二条 内部审计是独立监督和评价本公司及所属公司财政收支、财务收支以及经济互动的真实性、合法性和有效性的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。
第三条 XX投资管理有限公司以现代企业管理制度为管理之核心,按照国家有关规定建立健全内部审计制度。
第二章 机构与人员
第四条 公司总部及其下属单位,配备专职审计人员,审计人员在本公司主要负责人或权力机构的领导下开展工作。
第五条 内部审计人员实行岗位资格和后续教育制度,本公司应当给予支持和保障。
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