为您找到13,000项相关内容,您可以尝试更换关键词句精简词句扩大时间范围或使用全文模式深度搜索;部分内部精品素材内容为VIP会员专享,仅供VIP会员搜索和查阅!

务部内控审计方案 [推荐度:100%]

  务部内控审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制 制度的建设和执行,按照公司 20XX 年审计工作计划,对财 务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展, 制定本方案。一、审计目的...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [计划方案]

财务管理内控审计方案 [推荐度:97%]

财务管理内控审计方案  为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:  一、审计目的  通过对财务管理内部控...

🕒 2024-02-28 15:11:24 - [计划方案]

财务内控自查报告 [推荐度:63%]

财务内控自查报告   财务内控自查报告 (篇 1) 联社营业部根据舞信联 88 号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求,于 20 年 7 月 4 日组织有关人员,认真学习了文件精神,并成立了有邢 ...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [工作报告]

财务人员内控培训心得体会 [推荐度:62%]

   ——xx 培训心得体会——xx 公司财务总监 xxx 不知不觉间 xx 培训已渐入尾声,本次让我收益良多, 通过培训深刻认识到深切体会到学习习近平新时代中国特色社会主义思想是国企干部改造主观世界和客观世界的强大思想武...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [心得体会]

局机关办公室管理制度汇编(政府采购内控、固定资产内控、公务接待、办公用品管理、财务管理) [推荐度:61%]

局机关办公室管理制度汇编(政府采购内控、固定资产内控、公务接待、办公用品管理、财务管理)目录政府采购内部控制管理制度固定资产内部控制管理制度公务接待管理制度办公用品管理制度财务管理制度政府采购内部控制...

🕒 2024-06-21 14:21:48 - [规章办法]

事业单位财务内控管理制度建立与完善对策 [推荐度:61%]

事业单位财务内控管理制度建立与完善对策 财务内控管理对事业单位的发展起着关键性的作用。当前,正处于事业单位转型的重要时期,在财务内控管理中还存在一些问题,在一定程度上影响了事业单位的良性发展。因此,需...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [调研报告]

国企内控审计方法、要点 [推荐度:58%]

国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管...

🕒 2024-03-12 02:07:27 - [计划方案]

内控审计的方法及要点 [推荐度:58%]

  内控审计的方法及要点 一、审计方法1、控制审计方法收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [计划方案]

6-董事会内控审计委员会(合规管理委员会)议事规则 [推荐度:55%]

  【】有限公司董事会内控审计委员会(合规管理委员会) 议事规则(本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过) 第一章 总 则第一条 为强化【】有限公司(以下简称公司)董事会决策功能,完善公司治理结...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [规章办法]

工程审计财务审计相结合的审计思路探讨 [推荐度:49%]

工程审计财务审计相结合的审计思路探讨  新形势下,面对社会经济的不断进步与发展,各级党委政府为了更好地改善基础设施建设,对基础设施建设的投入越来越大。工程审计作为项目完结资金把关的重要环节,必须辅以...

🕒 2024-08-22 17:42:27 - [调研报告]

银行内控强化年活动工作方案 [推荐度:48%]

银行内控强化年活动工作方案第一篇:银行内控强化年活动工作方案XX银行内控强化年活动工作方案一、活动目的为进一步推动XXXXXX银行(以下简称“我行”)全面提升内控水平,实现平稳、安全、可持续发展,我行响应XX银监...

🕒 2023-01-31 13:05:11 - [计划方案]

10招找到审计线索,发现财务舞弊 [推荐度:48%]

10招找到审计线索,发现财务舞弊财务舞弊,“变”字在先,“藏”字在后,在变动中弄虚作假,在深藏中蒙混过关。变是变真为假,变实为虚,变公为私,变人为己;藏是隐藏深固,巧妙掩饰,诡秘掩盖,层层掩护,或遍布障...

🕒 2024-05-19 12:00:42 - [演讲致辞]

村级财务管理审计探索与思考 [推荐度:48%]

村级财务管理审计探索与思考  为扎实推进农业现代化和新农村建设,各级政府安排了大量的财政专项资金用于民生救助和美丽乡村建设。为了监督乡村振兴政策措施贯彻落实和资金管理使用情况,促进基层权力规范运行,审...

🕒 2024-11-11 20:57:36 - [调研报告]

财务收支审计:5大核心关注点 [推荐度:48%]

财务收支审计:5大核心关注点  常言道,“十年树木,百年树人”,抓好教育事业,提高国民文化素质,是当前推动国家发展和文化复兴的前进方向。因此,我国从中央到地方,都在政策上给予了教育事业最大的支持。这些...

🕒 2024-08-21 15:27:33 - [乡村振兴]

审计务部2023年上半年总结 [推荐度:47%]

    2023 年上半年,审计务部工作有序推进,重点开展审计监督、法律审查、普法宣传等工作。现将审计务部 2023 年上半年工作总结和下半年工作计划报告如下:一、2023 年上半年工作情况(一)有序推进内审,高效完成任...

🕒 2023-07-18 12:46:21 - [工作总结]